| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDENIR DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8437 | Data de lançamento: | 04/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CAMPANHA DA VACINA DIA D - CONFORME MEMORANDO DA SAUDE EM ANEXO. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CAMPANHA DA VACINA DIA D - CONFORME MEMORANDO DA SAUDE EM ANEXO. | 320,00 | ||
| 12/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/42; REF. EMPENHO 8437/2025 10570 - VANDENIR DE OLIVEIRA MEI | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 320,00 | |||