O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8539 Data de lançamento: 12/11/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
137.99 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA GOL PLACA JAD5D52 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 6,75 931,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA GOL PLACA JAD5D52 LOTADO NA SEC DE SAUDE. 931,40
12/11/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10067; REF. EMPENHO 8539/2025 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA 931,40
TOTAL 931,40 931,40 0,00
SALDO A PAGAR 931,40