Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 11-25 |
7.078,33 |
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| 12/11/2025 |
ferias mes 11/2025 |
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7.078,33 |
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| 12/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE - DEPENDENTE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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50,99 |
| 12/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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85,64 |
| 12/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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157,33 |
| 12/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.199,00 |
| 12/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.205,23 |
| 12/11/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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2.372,68 |
| 14/11/2025 |
Pagamento de Empenho 8589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.007,46 |
| TOTAL |
7.078,33 |
7.078,33 |
7.078,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |