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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8713 Data de lançamento: 13/11/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LUVA BANHADA LATEX NATURAL 13,85 27,70
2.00 PINCEL MEDIO 11,95 23,90
2.00 ROLO ESPUMA 5 CM 14,90 29,80
5.00 TINTA ACRILICA GL 3,6 Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL - CASA DO PAPAI NOEL 109,90 549,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2025 LUVA BANHADA LATEX NATURAL PINCEL MEDIO ROLO ESPUMA 5 CM TINTA ACRILICA GL 3,6 Finalidade: PRAÇA MUNICIPAL - CASA DO PAPAI NOEL 630,90
TOTAL 630,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 630,90