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Última atualização realizada em 01/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA BETO FW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8735 Data de lançamento: 14/11/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO D/E 98,10 196,20
2.00 BARRA AXIAL DIANTEIRAS 52,10 104,20
2.00 TERMINAIS DIANTEIROS D/E 74,50 149,00
2.00 BIELETAS DIANTEIRA 44,70 89,40
4.00 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 9,90 39,60
4.00 BUCHAS DO EIXO TRASEIRO Finalidade: GOL JBL-9A67 54,40 217,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2025 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO D/E BARRA AXIAL DIANTEIRAS TERMINAIS DIANTEIROS D/E BIELETAS DIANTEIRA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA BUCHAS DO EIXO TRASEIRO Finalidade: GOL JBL-9A67 796,00
TOTAL 796,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 796,00