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Última atualização realizada em 22/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8757 Data de lançamento: 17/11/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TINTA OLEO GL 3,6L 89,90 359,60
1.00 THINNER 5 LT 95,90 95,90
2.00 FUNDO OLEO 3,6 LT 73,90 147,80
1.00 KIT PINTURA C/ 5 PEÇAS 48,90 48,90
1.00 ROLO DE LA 23CM - SEC DE EDUCAÇÃO 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2025 TINTA OLEO GL 3,6L THINNER 5 LT FUNDO OLEO 3,6 LT KIT PINTURA C/ 5 PEÇAS ROLO DE LA 23CM - SEC DE EDUCAÇÃO 727,20
01/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1067; REF. EMPENHO 8757/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 727,20
10/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8757/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 727,20
TOTAL 727,20 727,20 727,20
SALDO A PAGAR 0,00