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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8989 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 6207 -2RS C3 48,00 48,00
1.00 RETENTOR 33 X 72,3 X 9,5 46,00 46,00
0.30 TINTA SPRAY 30,00 9,00
5.00 ELETRODO 2,5X250CM 16,00 80,00
10.00 ELETRODO ESP. FERRO 32,00 320,00
1.00 ANEL ELASTICO Finalidade: ROLO COMPACTADOR 2,20 2,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 LIXA DÁGUA 220 ROLAMENTO 6207 -2RS C3 RETENTOR 33 X 72,3 X 9,5 TINTA SPRAY ELETRODO 2,5X250CM ELETRODO ESP. FERRO ANEL ELASTICO Finalidade: ROLO COMPACTADOR 505,98
TOTAL 505,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 505,98