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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9002 Data de lançamento: 26/11/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE( CARLOS GOMES R$ 400.000,00; 2025)
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 -SEC DE SAUDE AGUA SANITARIA 5 LT 10,20 204,00
20.00 DESINFETANTE 5 LT 11,90 238,00
77.00 Álcool 70% 6,00 462,00
6.00 VASSOURA PLASTICA 8,40 50,40
10.00 Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos 90,00 900,00
3.00 COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID 64,01 192,03
20.00 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE 0,85 17,00
20.00 SAPOLIO 5,00 100,00
23.00 AROMATIZANTE 10,19 234,37
5.00 SABÃO EM PÓ 2 KG 28,90 144,50
5.00 ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT 27,02 135,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2025 -SEC DE SAUDE AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT Álcool 70% VASSOURA PLASTICA Papel higiênico, folha dupla, pacote com 64 rolos COPO DESCARTAVEL 200 ML CAIXA COM 1.000 UNID ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA - FACE SAPOLIO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ 2 KG ALVEJANTE SEM CLORO 5 LT 2.677,40
TOTAL 2.677,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.677,40