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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9642 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AMACIANTE 5L - AMACIANTE 5L 24,50 122,50
10.00 PAPEL TOALHA 12,50 125,00
4.00 COALA AROMATIZANTE 13,88 55,52
10.00 DETERGENTE 5 LT - DETERGENTE 5 LT 19,90 199,00
4.00 FACIMOL Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS) 35,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 AMACIANTE 5L - AMACIANTE 5L PAPEL TOALHA COALA AROMATIZANTE DETERGENTE 5 LT - DETERGENTE 5 LT FACIMOL Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS (PARQUE DE MAQUINAS) 642,02
TOTAL 642,02 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 642,02