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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU

Dados do Empenho
Número do empenho: 9674 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. 120,90 120,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA SRE- SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA. CONTRATO: DMC-571/2007-AA. 120,90
04/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº U/167853; REF. EMPENHO 9674/2025 3988 - PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 120,90
TOTAL 120,90 120,90 0,00
SALDO A PAGAR 120,90