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Última atualização realizada em 30/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9679 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 103 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Aquisição de folhagens, materiais de ornamentação para a nova Escola da APAE, itens para composição de brindes dos alunos destaques na produção textual e ciprestes para ornamentação do evento Natal Luz na Praça Municipal. SEPARADOR 5,00 100,00
1.00 LIRIO DA PAZ 45,00 45,00
3.00 PALMEIRA RAFIA 95,00 285,00
1.00 ORQUIDEA 125,00 125,00
8.00 CIPRESTES 69,00 552,00
6.00 CESTAS M 38,00 228,00
6.00 SACOS PARA PRESENTE 5,00 30,00
2.00 SEIXOS DE PEDRA BRANCA 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 Aquisição de folhagens, materiais de ornamentação para a nova Escola da APAE, itens para composição de brindes dos alunos destaques na produção textual e ciprestes para ornamentação do evento Natal Luz na Praça Municipal. SEPARADOR LIRIO DA PAZ PALMEIRA RAFIA ORQUIDEA CIPRESTES CESTAS M SACOS PARA PRESENTE SEIXOS DE PEDRA BRANCA 1.465,00
19/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/64417410; REF. EMPENHO 9679/2025 8803 - 27985034 VALDIR LAVA 1.465,00
TOTAL 1.465,00 1.465,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.465,00