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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9720 Data de lançamento: 08/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CIMENTO 44,90 449,00
5.00 DISCO DE CORTE ACO 4,99 24,95
1.00 SERRA CIRCULAR VIDEA - SERRA CIRCULAR VIDEA 49,90 49,90
1.00 FERRO VERGALHÃO 3/8-10MM Finalidade: QUADRA DA PRAÇA 47,90 47,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2025 CIMENTO DISCO DE CORTE ACO SERRA CIRCULAR VIDEA - SERRA CIRCULAR VIDEA FERRO VERGALHÃO 3/8-10MM Finalidade: QUADRA DA PRAÇA 571,75
23/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1081; REF. EMPENHO 9720/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 571,75
30/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9720/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 571,75
TOTAL 571,75 571,75 571,75
SALDO A PAGAR 0,00