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Última atualização realizada em 25/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARTUR MAURICIO MARTINS DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9727 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CARGA E GAS PARA ARCONICIONADO 200,00 800,00
4.00 CAPACITOR AR CONDICIONADO 45,00 180,00
4.00 CAPACITOR DO ARRANQUE DO VENTILADOR - AR CONDICION 18,00 72,00
5.00 FUSIVEL 10,00 50,00
1.00 CABO FLEXIVEL PPA - MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO ESCOLAS MUNICIPAIS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 CARGA E GAS PARA ARCONICIONADO CAPACITOR AR CONDICIONADO CAPACITOR DO ARRANQUE DO VENTILADOR - AR CONDICION FUSIVEL CABO FLEXIVEL PPA - MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO ESCOLAS MUNICIPAIS 1.132,00
TOTAL 1.132,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.132,00