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Última atualização realizada em 21/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9730 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA GL 3,6 - SEC DE OBRAS 109,90 109,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 TINTA ACRILICA GL 3,6 - SEC DE OBRAS 109,90
29/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1080; REF. EMPENHO 9730/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 109,90
30/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9730/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 109,90
TOTAL 109,90 109,90 109,90
SALDO A PAGAR 0,00