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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 975 Data de lançamento: 14/02/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO - JBL-9A67 48,00 48,00
1.00 CORREIA COMANDO - JBL-9A67 94,00 94,00
1.00 BOMBA DE AGUA VEICULOS - JBL-9A87 770,00 770,00
1.00 RESISTÈNCIA ELETROV. INTERNO - VEICULOS - JBL-9A67 167,00 167,00
1.00 ELETROVENTILADOR - JBL-9A87 525,00 525,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2025 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO - JBL-9A67 CORREIA COMANDO - JBL-9A67 BOMBA DE AGUA VEICULOS - JBL-9A87 RESISTÈNCIA ELETROV. INTERNO - VEICULOS - JBL-9A67 ELETROVENTILADOR - JBL-9A87 1.604,00
06/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/241; 1.604,00
07/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2025 ANDRE KICH - 2920 1.604,00
TOTAL 1.604,00 1.604,00 1.604,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.