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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9809 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: TELHAS PARA JOVERLEI BRIZOLA - REF. EVENTO VENDAVAL DIA 16/11/2025 65,90 2.372,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: TELHAS PARA JOVERLEI BRIZOLA - REF. EVENTO VENDAVAL DIA 16/11/2025 2.372,40
19/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1093; REF. EMPENHO 9809/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 2.372,40
TOTAL 2.372,40 2.372,40 0,00
SALDO A PAGAR 2.372,40