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Última atualização realizada em 31/12/2025 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9813 Data de lançamento: 18/12/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: EVENTO: VENDAVAL DIA 16/11/2025 (JOVERLEI) 65,90 1.647,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2025 TELHA DE FIBRICIMENNTO Finalidade: EVENTO: VENDAVAL DIA 16/11/2025 (JOVERLEI) 1.647,50
19/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1091; REF. EMPENHO 9813/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 1.647,50
TOTAL 1.647,50 1.647,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.647,50