| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEIMAR CARLOS MARTINELLI DURANTE |
| Número do empenho: | 9861 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | DETERGENTE 5 LT | 19,50 | 292,50 |
| 5.00 | AMACIANTE 5L | 27,90 | 139,50 |
| 5.00 | FACIMOL 5 LT | 39,90 | 199,50 |
| 5.00 | DESENGORDURANTE 5 LT | 35,90 | 179,50 |
| 10.00 | AGUA SANITARIA 5 LT Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 19,50 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | DETERGENTE 5 LT AMACIANTE 5L FACIMOL 5 LT DESENGORDURANTE 5 LT AGUA SANITARIA 5 LT Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA | 1.006,00 | ||
| TOTAL | 1.006,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.006,00 | |||