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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 101 Data de lançamento: 07/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.22 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 - VAN - JBW1L38 - SEC DE SAUDE 6,53 915,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2026 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 - VAN - JBW1L38 - SEC DE SAUDE 915,65
27/01/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10309; REF. EMPENHO 101/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA 915,65
30/01/2026 Pagamento de Empenho 101/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 915,65
TOTAL 915,65 915,65 915,65
SALDO A PAGAR 0,00