| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1046 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 | 119,80 | 479,20 |
| 2.00 | TINTA ACRILICA GL 3,6 | 109,90 | 219,80 |
| 5.00 | SOLVENTE - ESCOLA PAULO FREIRE | 19,90 | 99,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6 TINTA ACRILICA GL 3,6 SOLVENTE - ESCOLA PAULO FREIRE | 798,50 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1119; REF. EMPENHO 1046/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 798,50 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 798,50 | ||
| TOTAL | 798,50 | 798,50 | 798,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||