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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050 Data de lançamento: 13/02/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARAME GALVANIZADO 19,70 19,70
2.00 PINCEL MEDIO 11,95 23,90
1.00 ROLO ESPUMA 5 CM 14,90 14,90
1.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO Finalidade: escola paulo freire 74,99 74,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2026 ARAME GALVANIZADO PINCEL MEDIO ROLO ESPUMA 5 CM ROLO DE LA TAMANHO MEDIO Finalidade: escola paulo freire 133,49
18/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1115; REF. EMPENHO 1050/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME 133,49
20/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 133,49
TOTAL 133,49 133,49 133,49
SALDO A PAGAR 0,00