| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1129 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.90 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - ROLO COMPACTADOR XS123 - SEC DE OBRAS. | 6,48 | 783,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM - ROLO COMPACTADOR XS123 - SEC DE OBRAS. | 783,43 | ||
| 25/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10498; REF. EMPENHO 1129/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA | 783,43 | ||
| TOTAL | 783,43 | 783,43 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 783,43 | |||