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Última atualização realizada em 31/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAURO FERNANDO BRIZOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 116 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.70 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DA DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR USUARIOS EM DEMANDA DO PAIF NO DIA 12/01/2026. 335,86 235,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DA DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR USUARIOS EM DEMANDA DO PAIF NO DIA 12/01/2026. 235,10
12/01/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SETENTA PORCENTO DA DIARIA AO SERVIDOR MAURO FERNANDO BRIZOLA, CONFORME DECRETO 007/2026 E CONFORME MEMORANDO CRAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR USUARIOS EM DEMANDA DO PAIF NO DIA 12/01/2026. 235,10
TOTAL 235,10 235,10 0,00
SALDO A PAGAR 235,10