| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1579 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | ENSINO INFANTIL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de ensino infantil Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 1.493,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO | 1.493,01 | ||
| 03/03/2026 | FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 1.493,01 | ||
| TOTAL | 1.493,01 | 1.493,01 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.493,01 | |||