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Última atualização realizada em 09/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1585 Data de lançamento: 03/03/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha de pagamento mês FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO 1.952,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2026 folha de pagamento mês FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO 1.952,41
03/03/2026 FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 1.952,41
TOTAL 1.952,41 1.952,41 0,00
SALDO A PAGAR 1.952,41