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Última atualização realizada em 31/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 168 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (4500)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 1.945,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 1.945,20
12/01/2026 folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 1.945,20
23/01/2026 Pagamento de Empenho 168/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.945,20
TOTAL 1.945,20 1.945,20 1.945,20
SALDO A PAGAR 0,00