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Última atualização realizada em 12/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1726 Data de lançamento: 04/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/03/2026 A 12/03/2026. TREINAMENTO PRESENCIAL RPPS. 335,86 671,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/03/2026 A 12/03/2026. TREINAMENTO PRESENCIAL RPPS. 671,72
04/03/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 204/1997 E DECRETO 007/2026 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10/03/2026 A 12/03/2026. TREINAMENTO PRESENCIAL RPPS. 671,72
04/03/2026 P/A ERRADO -671,72
04/03/2026 P/A ERRADO -671,72
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00