| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 174 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 26.201,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 26.201,34 | ||
| 12/01/2026 | folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 | 26.201,34 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 174/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.201,34 | ||
| TOTAL | 26.201,34 | 26.201,34 | 26.201,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||