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Última atualização realizada em 31/01/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 174 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 26.201,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 26.201,34
12/01/2026 folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 26.201,34
23/01/2026 Pagamento de Empenho 174/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 26.201,34
TOTAL 26.201,34 26.201,34 26.201,34
SALDO A PAGAR 0,00