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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU

Dados do Empenho
Número do empenho: 1819 Data de lançamento: 09/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Finalidade: SALA VACINAS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO PIRULITO 500 G 11,99 23,98
2.00 PIRULITO PLANO 190 GR 8,99 17,98
2.00 BOMBOM CHOCOLATE PRETO 53,99 107,98
2.00 PIRULITO POP 500 G 11,99 23,98
2.00 PIRULITO PLANO 190 G - CURTIÇÃO 9,99 19,98
3.00 BOMBOM CHOCOLATE BRANCO 67,99 203,97
2.00 PIRULITO TATOO 120G 5,99 11,98
1.00 LAPIS DE COR CX C/12 7,99 7,99
1.00 FITA PVC MARROM 6,99 6,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2026 Finalidade: SALA VACINAS - CAMPANHA DE VACINAÇÃO PIRULITO 500 G PIRULITO PLANO 190 GR BOMBOM CHOCOLATE PRETO PIRULITO POP 500 G PIRULITO PLANO 190 G - CURTIÇÃO BOMBOM CHOCOLATE BRANCO PIRULITO TATOO 120G LAPIS DE COR CX C/12 FITA PVC MARROM 424,83
27/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/586; REF. EMPENHO 1819/2026 8525 - VANIA ALINE BLAU 424,83
TOTAL 424,83 424,83 0,00
SALDO A PAGAR 424,83