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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS MES FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO 3.420,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 FERIAS MES FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E RESCISÃO 3.420,81
11/03/2026 ferias e rescisoes mes 03/2025 3.420,81
16/03/2026 Pagamento de Empenho 1853/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.420,81
TOTAL 3.420,81 3.420,81 3.420,81
SALDO A PAGAR 0,00