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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1909 Data de lançamento: 11/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER COMPATIVEL HP 109,00 109,00
1.00 TONER ELGIN 98,90 98,90
1.00 TONER BROTHER TN1060 109,00 109,00
1.00 PHOTOCONDUTOR BHOTHER 149,85 149,85
1.00 REFIL TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK - Secretaria da Administração e Fazenda 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2026 TONER COMPATIVEL HP TONER ELGIN TONER BROTHER TN1060 PHOTOCONDUTOR BHOTHER REFIL TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK - Secretaria da Administração e Fazenda 521,75
13/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65643130; REF. EMPENHO 1909/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 521,75
TOTAL 521,75 521,75 0,00
SALDO A PAGAR 521,75