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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO 01 2026 18.421,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 FERIAS MES FERIAS E RESCISÃO 01 2026 18.421,51
12/01/2026 folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 18.421,51
23/01/2026 Pagamento de Empenho 195/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 18.421,51
TOTAL 18.421,51 18.421,51 18.421,51
SALDO A PAGAR 0,00