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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
folha de pagamento mês FERIAS E RESCISÃO 01 2026 1.080,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 folha de pagamento mês FERIAS E RESCISÃO 01 2026 1.080,66
12/01/2026 folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 1.080,66
23/01/2026 Pagamento de Empenho 200/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.080,66
TOTAL 1.080,66 1.080,66 1.080,66
SALDO A PAGAR 0,00