| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 206 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 2.111,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO 01 2026 | 2.111,54 | ||
| 12/01/2026 | folha de ferias e rescisoes de janeiro de 2026 | 2.111,54 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 206/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.111,54 | ||
| TOTAL | 2.111,54 | 2.111,54 | 2.111,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||