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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER SAMSUNG 198,50 198,50
1.00 ROTEADOR 185,60 185,60
1.00 KIT 4 CORES REFIL DE TINTA EPSON 504 - Secretaria da Administração e Fazenda 223,60 223,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 TONER SAMSUNG ROTEADOR KIT 4 CORES REFIL DE TINTA EPSON 504 - Secretaria da Administração e Fazenda 607,70
27/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65759081; REF. EMPENHO 2165/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 607,70
TOTAL 607,70 607,70 0,00
SALDO A PAGAR 607,70