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Última atualização realizada em 30/03/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2182 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LAMPADA DE LED E40 - 75 W 79,00 790,00
5.00 LAMPADA DE LED E40 - 100 W 105,90 529,50
5.00 LAMPADA SODIO 250W 51,90 259,50
6.00 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 45,90 275,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 LAMPADA DE LED E40 - 75 W LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA SODIO 250W LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.854,40
27/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299569; REF. EMPENHO 2182/2026 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI 1.854,40
TOTAL 1.854,40 1.854,40 0,00
SALDO A PAGAR 1.854,40