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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2216 Data de lançamento: 18/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX 15W30 - GOL - JBL9A67 - SEC DE SAUDE 39,99 159,96
1.00 FLUIDO PARA RADIADOR 14,99 14,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2026 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX 15W30 - GOL - JBL9A67 - SEC DE SAUDE FLUIDO PARA RADIADOR 174,95
27/03/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/10610; REF. EMPENHO 2216/2026 7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA 174,95
31/03/2026 Pagamento de Empenho 2216/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 174,95
TOTAL 174,95 174,95 174,95
SALDO A PAGAR 0,00