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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2330 Data de lançamento: 25/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 112,50 112,50
1.00 ROTEADOR TP LINK 300 MBPS 185,60 185,60
1.00 TONER HP CB 435A/436A/285A Finalidade: PARA O VILMAR 109,80 109,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2026 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 ROTEADOR TP LINK 300 MBPS TONER HP CB 435A/436A/285A Finalidade: PARA O VILMAR 407,90
08/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65893528; REF. EMPENHO 2330/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 407,90
17/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2330/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 407,90
TOTAL 407,90 407,90 407,90
SALDO A PAGAR 0,00