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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2378 Data de lançamento: 27/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CORTINA 2,00 X 2,00 - BLECAUTE 404,00 808,00
1.00 CORTINA BLECAUTE 2,00 X 2,40 454,00 454,00
1.00 KIT VARAO PARA CORTINA COM SUPORTE E PONTEIRAS 95,00 95,00
5.00 TRAVESSEIRO Finalidade: CORTINA PARA SALA RECEPÇÃO, SALA DOS INSTRUMENTOS E SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS 55,00 275,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2026 CORTINA 2,00 X 2,00 - BLECAUTE CORTINA BLECAUTE 2,00 X 2,40 KIT VARAO PARA CORTINA COM SUPORTE E PONTEIRAS TRAVESSEIRO Finalidade: CORTINA PARA SALA RECEPÇÃO, SALA DOS INSTRUMENTOS E SALA DE DEPOSITO DE MATERIAIS 1.632,00
14/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/65963484; REF. EMPENHO 2378/2026 10500 - BEATRIZ MARIA VERDI 1.632,00
29/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2026 BEATRIZ MARIA VERDI - 10500 1.632,00
TOTAL 1.632,00 1.632,00 1.632,00
SALDO A PAGAR 0,00