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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2399 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 75 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 Finalidade: JCK-3H40 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 Finalidade: JCK-3H40 60,00
01/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº e/17; REF. EMPENHO 2399/2026 10848 - 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES 60,00
02/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2026 58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES - 10848 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00