O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LIVRARIA JULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2449 Data de lançamento: 30/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FITA PLASTICA 32 MM X 25 M C/1 UN 19,68 39,36
1.00 FITA METAL 32 MM 50,25 50,25
31.00 FLUTUADOR 10,50 325,50
1.00 FITA PLASTICA 18 MM X 25 MT C/1UN 9,45 9,45
3.00 BOLA DE ISOPOR 250 MM 20,30 60,90
4.00 BOLA DE ISOPOR 200 MM Finalidade: CASA DO COELHO 14,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2026 FITA PLASTICA 32 MM X 25 M C/1 UN FITA METAL 32 MM FLUTUADOR FITA PLASTICA 18 MM X 25 MT C/1UN BOLA DE ISOPOR 250 MM BOLA DE ISOPOR 200 MM Finalidade: CASA DO COELHO 541,46
14/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5934; REF. EMPENHO 2449/2026 3118 - LIVRARIA JULIANA LTDA 541,46
29/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2026 LIVRARIA JULIANA LTDA - 3118 541,46
TOTAL 541,46 541,46 541,46
SALDO A PAGAR 0,00