| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 2456 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 18X30 - | 16,98 | 33,96 |
| 1.00 | MARTELO Finalidade: ESCOLA PAULO FREIRE | 42,89 | 42,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | PREGO 18X30 - MARTELO Finalidade: ESCOLA PAULO FREIRE | 76,85 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1145; REF. EMPENHO 2456/2026 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 76,85 | ||
| 20/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2026 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 76,85 | ||
| TOTAL | 76,85 | 76,85 | 76,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||