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Última atualização realizada em 09/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2513 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER BROTHER TN1060 109,90 109,90
1.00 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 149,90 149,90
1.00 TONER BROTHER TB021 49,90 49,90
1.00 PHOTOCONDUTOR BHOTHER 149,85 149,85
2.00 TONER HP 105A 109,90 219,80
2.00 TONER HP CB 435A/436A/285A 98,50 197,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 TONER BROTHER TN1060 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 TONER BROTHER TB021 PHOTOCONDUTOR BHOTHER TONER HP 105A TONER HP CB 435A/436A/285A 876,35
14/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66028416; REF. EMPENHO 2513/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 876,35
20/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2026 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 876,35
TOTAL 876,35 876,35 876,35
SALDO A PAGAR 0,00