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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2531 Data de lançamento: 01/04/2026
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES MES 04-26 1.080,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES MES 04-26 1.080,67
01/04/2026 ferias mes 04/2026 1.080,67
01/04/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI RESC. 30%, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES 520,05
08/04/2026 Pagamento de Empenho 2531/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 560,62
TOTAL 1.080,67 1.080,67 1.080,67
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Consignado B. Bansicredi 01/04/2026 520,05 Lançada
TOTAL   520,05