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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2846 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 04-26 1.032,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 04-26 1.032,53
09/04/2026 ferias mes 04/2026 1.032,53
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2846/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.032,53
TOTAL 1.032,53 1.032,53 1.032,53
SALDO A PAGAR 0,00