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Última atualização realizada em 08/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2854 Data de lançamento: 09/04/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: SEC MUN DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Ações voltadas à Primeira Infância - Saúde
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 04-26 553,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES 04-26 553,73
09/04/2026 ferias mes 04/2026 553,73
09/04/2026 Pagamento de Empenho 2854/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 553,73
TOTAL 553,73 553,73 553,73
SALDO A PAGAR 0,00