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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2880 Data de lançamento: 10/04/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Administração e Fazenda
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TONER BROTHER TN1060 109,90 219,80
1.00 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 149,90 149,90
1.00 TONER BROTHER TB021 49,90 49,90
1.00 PHOTOCONDUTOR BHOTHER 149,85 149,85
2.00 TONER HP CB 435A/436A/285A 98,50 197,00
2.00 TONER HP 105A 109,90 219,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2026 TONER BROTHER TN1060 PHOTO CONDUTOR HP COMPATIVEL TB 021 TONER BROTHER TB021 PHOTOCONDUTOR BHOTHER TONER HP CB 435A/436A/285A TONER HP 105A 986,25
04/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/66254409; REF. EMPENHO 2880/2026 10928 - GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA 986,25
TOTAL 986,25 986,25 0,00
SALDO A PAGAR 986,25