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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2972 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. REF 03/2026. 88,98 88,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. REF 03/2026. 88,98
14/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 000/1411835; REF. EMPENHO 2972/2026 119 - CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR 88,98
24/04/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2026 CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR - 119 88,98
TOTAL 88,98 88,98 88,98
SALDO A PAGAR 0,00