O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2979 Data de lançamento: 14/04/2026
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Manga Fruta In Natura 7,79 140,22
12.00 Arroz Tipo 1 Classe Longo Fino, Pacote De 5 Kg 27,89 334,68
28.58 Carne Moída De Primeira Fracionada ou Em Pacotes De 1kg 27,79 794,24
60.00 Banana Deverão Se Apresentar Intactos E Firmes. Não Serão Permitidos Manchas Ou Defeitos Na Casca. 3,98 238,80
36.00 Maçã Fresca, De Primeira 13,79 496,44
100.00 Melancia de bâo qualidade 2,95 295,00
12.00 File de frango sem osso embalagem de 1kg 24,88 298,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2026 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL Manga Fruta In Natura Arroz Tipo 1 Classe Longo Fino, Pacote De 5 Kg Carne Moída De Primeira Fracionada ou Em Pacotes De 1kg Banana Deverão Se Apresentar Intactos E Firmes. Não Serão Permitidos Manchas Ou Defeitos Na Casca. Maçã Fresca, De Primeira Melancia de bâo qualidade File de frango sem osso embalagem de 1kg 2.597,94
20/04/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 003/134; REF. EMPENHO 2979/2026 8590 - BALTAZAR DANIEL PILATI 2.597,94
24/04/2026 Pagamento de Empenho 2979/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.597,94
TOTAL 2.597,94 2.597,94 2.597,94
SALDO A PAGAR 0,00