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Última atualização realizada em 16/02/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 307 Data de lançamento: 13/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS ENSINO
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES DE JANEIRO 1.906,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS MES DE JANEIRO 1.906,85
13/01/2026 ferias mes 01/2026 1.906,85
26/01/2026 Pagamento de Empenho 307/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.906,85
TOTAL 1.906,85 1.906,85 1.906,85
SALDO A PAGAR 0,00